| 
       BASE LEGAL  
      El Artículo 
      IV de la Constitución de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, 
      establece el cargo del Gobernador, así como sus 
      funciones y deberes generales. El Código 
      Político de 1902, según enmendado, 
      establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes 
      generales del Gobernador. La Ley 
      Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según 
      enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios 
      usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. La Ley 
      Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta 
      al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos 
      funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por 
      último, la Ley 
      Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 
      enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del 
      Gobierno.  
      MISIÓN  
      Establecer, dirigir y coordinar 
      la implantación de la política pública y programática del Gobierno de 
      Puerto Rico a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para 
      el pueblo de Puerto Rico.  
      RECURSOS HUMANOS  
      
       
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
          Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad total de puestos | 
          239 | 
          162 | 
          191 | 
          193 | 
          193 |   
      
       
       PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA 
      EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto 
      Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener 
      una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con 
      el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las 
      pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based 
      Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos. 
  El Presupuesto Recomendado permitirá 
      el cumplimiento de los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de 
      la política pública.
  Las Asignaciones Especiales son para el 
      Programa Línea Directa a los Municipios, para Mesa de Diálogo 
      Multisectorial Permanente y para la implantación de la Ley 30-2017 y para 
      el PR Dashboard. 
  Los Fondos Federales permitirán fortalecer 
      aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía para establecer programas e 
      iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras 
      organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con 
      énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas. 
      
 
  RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA 
      AGENCIA
  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Formulación y Coordinación de 
            Política Pública | 
          5,026 | 
          3,716 | 
          3,268 | 
          3,268 |  
        
          | Comunicación y Servicios al 
            Ciudadano | 
          3,031 | 
          4,144 | 
          4,385 | 
          4,939 |  
        
          | Oficina de la Primera Dama | 
          768 | 
          1,031 | 
          1,001 | 
          1,178 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio Directo | 
          8,825 | 
          8,891 | 
          8,654 | 
          9,385 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Oficina de la Primera Dama | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos, Servicio Directo | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio Directo | 
          10,236 | 
          10,302 | 
          10,302 | 
          11,033 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          5,635 | 
          5,192 | 
          7,145 | 
          11,064 |  
        
          | Nombramientos Judiciales | 
          209 | 
          439 | 
          282 | 
          344 |  
        
          | Mansión Ejecutiva | 
          1,619 | 
          1,574 | 
          1,521 | 
          1,521 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio de Apoyo | 
          7,463 | 
          7,205 | 
          8,948 | 
          12,929 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go), Servicio de Apoyo | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio de Apoyo | 
          7,463 | 
          7,205 | 
          17,583 | 
          21,990 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Programa | 
          17,699 | 
          17,507 | 
          27,885 | 
          33,023 |  
        
          |   |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          14,694 | 
          14,233 | 
          14,952 | 
          19,664 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          1,194 | 
          1,473 | 
          2,250 | 
          2,250 |  
        
          | Fondos Federales | 
          400 | 
          390 | 
          400 | 
          400 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          16,288 | 
          16,096 | 
          17,602 | 
          22,314 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          17,699 | 
          17,507 | 
          27,885 | 
          33,023 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          11,397 | 
          10,384 | 
          10,016 | 
          12,176 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          180 | 
          1,412 | 
          1,429 | 
          2,626 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          236 | 
          260 | 
          558 | 
          634 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          265 | 
          69 | 
          372 | 
          372 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          923 | 
          937 | 
          338 | 
          1,523 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          118 | 
          58 | 
          134 | 
          139 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,078 | 
          709 | 
          107 | 
          1,378 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          58 | 
          56 | 
          336 | 
          336 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          439 | 
          348 | 
          477 | 
          480 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          1,185 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la RC del Fondo General | 
          14,694 | 
          14,233 | 
          14,952 | 
          19,664 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) de la RC del Fondo General | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la RC del Fondo General | 
          14,694 | 
          14,233 | 
          23,587 | 
          28,725 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          1,194 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          0 | 
          1,473 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          0 | 
          0 | 
          2,137 | 
          2,250 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          113 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de la AE del Fondo General | 
          1,194 | 
          1,473 | 
          2,250 | 
          2,250 |  
        
          |   |  
        
          | Total de la AE del Fondo General | 
          1,194 | 
          1,473 | 
          2,250 | 
          2,250 |  
        
          |   |  
        
          | Total del Fondo General | 
          15,888 | 
          15,706 | 
          25,837 | 
          30,975 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          323 | 
          325 | 
          325 | 
          325 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
          6 | 
          6 | 
          6 | 
          6 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
          9 | 
          7 | 
          7 | 
          7 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
          35 | 
          25 | 
          35 | 
          35 |  
        
         
          | Otros Gastos Operacionales | 
          22 | 
          21 | 
          21 | 
          21 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
          5 | 
          6 | 
          6 | 
          6 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento 
            de otros recursos | 
          400 | 
          390 | 
          400 | 
          400 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y Donativos 
            de otros recursos | 
            |  
        
         
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos de otros recursos | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Total, Concepto | 
          17,699 | 
          17,507 | 
          27,885 | 
          33,023 |   
      PROGRAMAS DE 
      SERVICIO DIRECTO  
      Formulación y Coordinación de 
      Política Pública
 
  
      Descripción del 
      Programa 
       Establece y coordina 
      la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva 
      operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina 
      del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se 
      coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del 
      gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador 
      y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y 
      órdenes ejecutivas en todas sus fases.  
      Clientela
  El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico. 
      
      Desglose de 
      Presupuesto
  
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
          175 | 
          165 | 
          175 | 
          175 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          4,851 | 
          3,551 | 
          3,093 | 
          3,093 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          5,026 | 
          3,716 | 
          3,268 | 
          3,268 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          5,026 | 
          3,716 | 
          3,268 | 
          3,268 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          4,464 | 
          3,409 | 
          2,881 | 
          2,881 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          7 | 
          7 | 
          14 | 
          14 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          243 | 
          37 | 
          295 | 
          295 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          268 | 
          222 | 
          35 | 
          35 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          20 | 
          19 | 
          19 | 
          19 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          24 | 
          22 | 
          24 | 
          24 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          5,026 | 
          3,716 | 
          3,268 | 
          3,268 |  
        
          | Total, Concepto | 
          5,026 | 
          3,716 | 
          3,268 | 
          3,268 |  
        
          |   |   
      Comunicación 
      y Servicios al Ciudadano  
      Descripción del 
      Programa 
       Coordina los 
      esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades 
      necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor 
      importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al 
      Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Gobierno de 
      Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades 
      oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, 
      recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de 
      decisiones.  
      Desglose de Presupuesto 
       
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          0 | 
          1,473 | 
          2,250 | 
          2,250 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          3,031 | 
          2,671 | 
          2,135 | 
          2,689 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          3,031 | 
          4,144 | 
          4,385 | 
          4,939 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          3,031 | 
          4,144 | 
          4,385 | 
          4,939 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          2,454 | 
          2,116 | 
          1,905 | 
          2,452 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          0 | 
          0 | 
          9 | 
          10 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          475 | 
          1,993 | 
          109 | 
          109 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          82 | 
          22 | 
          2,230 | 
          2,348 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          20 | 
          13 | 
          19 | 
          20 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          113 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          3,031 | 
          4,144 | 
          4,385 | 
          4,939 |  
        
          | Total, Concepto | 
          3,031 | 
          4,144 | 
          4,385 | 
          4,939 |  
        
          |   |   Oficina de la Primera Dama 
      Descripción del 
      Programa  
      Organiza y realiza 
      actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los 
      objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos 
      que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos 
      diversos, por delegación de éste.  
      Clientela  Agencias gubernamentales, estudiantes y público en 
      general. 
      
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
          225 | 
          225 | 
          225 | 
          225 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          543 | 
          806 | 
          776 | 
          953 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          768 | 
          1,031 | 
          1,001 | 
          1,178 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,179 | 
          2,442 | 
          2,649 | 
          2,826 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          639 | 
          913 | 
          831 | 
          1,005 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          12 | 
          12 | 
          20 | 
          21 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          8 | 
          8 | 
          18 | 
          18 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          90 | 
          79 | 
          95 | 
          95 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          14 | 
          14 | 
          14 | 
          14 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          5 | 
          5 | 
          23 | 
          25 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          768 | 
          1,031 | 
          1,001 | 
          1,178 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          1,411 | 
          1,411 | 
          1,648 | 
          1,648 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,179 | 
          2,442 | 
          2,649 | 
          2,826 |  
        
          |   |   
      PROGRAMAS DE 
      SERVICIO DE APOYO  
      Dirección y Administración 
      General  
      Descripción del 
      Programa  
      Realiza las 
      operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios 
      generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el 
      funcionamiento de La Fortaleza.  
      Clientela  Personal de la Agencia, otras agencias y público en 
      general 
      Desglose de Presupuesto 
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
          1,194 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          4,441 | 
          5,192 | 
          7,145 | 
          11,064 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          5,635 | 
          5,192 | 
          7,145 | 
          11,064 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          5,635 | 
          5,192 | 
          15,780 | 
          20,125 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          2,765 | 
          2,632 | 
          3,352 | 
          4,729 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          1,354 | 
          1,392 | 
          1,415 | 
          2,612 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          156 | 
          193 | 
          447 | 
          521 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          20 | 
          28 | 
          63 | 
          63 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          95 | 
          102 | 
          106 | 
          1,291 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          2 | 
          5 | 
          2 | 
          2 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
          1,078 | 
          709 | 
          107 | 
          1,378 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          29 | 
          27 | 
          309 | 
          309 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          136 | 
          104 | 
          159 | 
          159 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
          0 | 
          0 | 
          1,185 | 
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          5,635 | 
          5,192 | 
          7,145 | 
          11,064 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As 
            You Go) | 
          0 | 
          0 | 
          8,635 | 
          9,061 |  
        
          | Total, Concepto | 
          5,635 | 
          5,192 | 
          15,780 | 
          20,125 |  
        
          |   |   
      Nombramientos 
      Judiciales 
      Descripción del 
      Programa 
       Sirve como mecanismo 
      de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que 
      participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, 
      ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.  
      Clientela 
       Organismos y 
      funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la 
      nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los 
      jueces.  
      Desglose de 
      Presupuesto 
      
       
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          209 | 
          439 | 
          282 | 
          344 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          209 | 
          439 | 
          282 | 
          344 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          209 | 
          439 | 
          282 | 
          344 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          202 | 
          438 | 
          274 | 
          336 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          0 | 
          0 | 
          1 | 
          1 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          2 | 
          0 | 
          2 | 
          2 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          5 | 
          1 | 
          5 | 
          5 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          209 | 
          439 | 
          282 | 
          344 |  
        
          | Total, Concepto | 
          209 | 
          439 | 
          282 | 
          344 |  
        
          |   |   
      Mansión 
      Ejecutiva
 
  
      Descripción del 
      Programa
  
      Ofrece los servicios 
      de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así 
      como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las 
      actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión 
      Ejecutiva.  
      Clientela
  La Fortaleza y personal que labora en ella. 
      
      Desglose de 
      Presupuesto
 
  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del Presupuesto 
            General | 
          1,619 | 
          1,574 | 
          1,521 | 
          1,521 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,619 | 
          1,574 | 
          1,521 | 
          1,521 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          1,619 | 
          1,574 | 
          1,521 | 
          1,521 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          1,196 | 
          1,201 | 
          1,098 | 
          1,098 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          20 | 
          20 | 
          14 | 
          14 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          67 | 
          54 | 
          73 | 
          73 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          3 | 
          3 | 
          3 | 
          3 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          30 | 
          39 | 
          28 | 
          28 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          20 | 
          19 | 
          25 | 
          25 |  
        
          | Compra de Equipo | 
          29 | 
          29 | 
          27 | 
          27 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          254 | 
          209 | 
          253 | 
          253 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          1,619 | 
          1,574 | 
          1,521 | 
          1,521 |  
        
          | Total, Concepto | 
          1,619 | 
          1,574 | 
          1,521 | 
          1,521 |  
        
          |   |    |