BASE LEGAL
El Artículo
IV de la Constitución de Puerto Rico del 25 de julio de 1952,
establece el cargo del Gobernador, así como sus
funciones y deberes generales. El Código
Político de 1902, según enmendado,
establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes
generales del Gobernador. La Ley
Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según
enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios
usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. La Ley
Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta
al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos
funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por
último, la Ley
Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según
enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del
Gobierno.
MISIÓN
Establecer, dirigir y coordinar
la implantación de la política pública y programática del Gobierno de
Puerto Rico a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para
el pueblo de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
239 |
162 |
191 |
193 |
193 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA
EL AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las
pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de
Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la
identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de
estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based
Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su
efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el
rendimiento de los recursos.
El Presupuesto Recomendado permitirá
el cumplimiento de los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de
la política pública.
Las Asignaciones Especiales son para el
Programa Línea Directa a los Municipios, para Mesa de Diálogo
Multisectorial Permanente y para la implantación de la Ley 30-2017 y para
el PR Dashboard.
Los Fondos Federales permitirán fortalecer
aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía para establecer programas e
iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras
organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con
énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA
AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Formulación y Coordinación de
Política Pública |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
3,268 |
Comunicación y Servicios al
Ciudadano |
3,031 |
4,144 |
4,385 |
4,939 |
Oficina de la Primera Dama |
768 |
1,031 |
1,001 |
1,178 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
8,825 |
8,891 |
8,654 |
9,385 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Oficina de la Primera Dama |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
|
Total, Servicio Directo |
10,236 |
10,302 |
10,302 |
11,033 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
5,635 |
5,192 |
7,145 |
11,064 |
Nombramientos Judiciales |
209 |
439 |
282 |
344 |
Mansión Ejecutiva |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,521 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
7,463 |
7,205 |
8,948 |
12,929 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
7,463 |
7,205 |
17,583 |
21,990 |
|
Total, Programa |
17,699 |
17,507 |
27,885 |
33,023 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
14,694 |
14,233 |
14,952 |
19,664 |
Asignaciones Especiales |
1,194 |
1,473 |
2,250 |
2,250 |
Fondos Federales |
400 |
390 |
400 |
400 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,288 |
16,096 |
17,602 |
22,314 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Total, Origen de Recursos |
17,699 |
17,507 |
27,885 |
33,023 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
11,397 |
10,384 |
10,016 |
12,176 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
180 |
1,412 |
1,429 |
2,626 |
Servicios Comprados |
236 |
260 |
558 |
634 |
Gastos de Transportación |
265 |
69 |
372 |
372 |
Servicios Profesionales |
923 |
937 |
338 |
1,523 |
Otros Gastos Operacionales |
118 |
58 |
134 |
139 |
Asignaciones Englobadas |
1,078 |
709 |
107 |
1,378 |
Compra de Equipo |
58 |
56 |
336 |
336 |
Materiales y Suministros |
439 |
348 |
477 |
480 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
1,185 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
14,694 |
14,233 |
14,952 |
19,664 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
|
Total de la RC del Fondo General |
14,694 |
14,233 |
23,587 |
28,725 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,194 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
1,473 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
2,137 |
2,250 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
113 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
1,194 |
1,473 |
2,250 |
2,250 |
|
Total de la AE del Fondo General |
1,194 |
1,473 |
2,250 |
2,250 |
|
Total del Fondo General |
15,888 |
15,706 |
25,837 |
30,975 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
323 |
325 |
325 |
325 |
Servicios Comprados |
6 |
6 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
9 |
7 |
7 |
7 |
Servicios Profesionales |
35 |
25 |
35 |
35 |
Otros Gastos Operacionales |
22 |
21 |
21 |
21 |
Materiales y Suministros |
5 |
6 |
6 |
6 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
400 |
390 |
400 |
400 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Total, Concepto |
17,699 |
17,507 |
27,885 |
33,023 |
PROGRAMAS DE
SERVICIO DIRECTO
Formulación y Coordinación de
Política Pública
Descripción del
Programa
Establece y coordina
la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva
operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina
del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se
coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del
gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador
y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y
órdenes ejecutivas en todas sus fases.
Clientela
El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
175 |
165 |
175 |
175 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
4,851 |
3,551 |
3,093 |
3,093 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
3,268 |
Total, Origen de Recursos |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
3,268 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
4,464 |
3,409 |
2,881 |
2,881 |
Servicios Comprados |
7 |
7 |
14 |
14 |
Gastos de Transportación |
243 |
37 |
295 |
295 |
Servicios Profesionales |
268 |
222 |
35 |
35 |
Otros Gastos Operacionales |
20 |
19 |
19 |
19 |
Materiales y Suministros |
24 |
22 |
24 |
24 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
3,268 |
Total, Concepto |
5,026 |
3,716 |
3,268 |
3,268 |
|
Comunicación
y Servicios al Ciudadano
Descripción del
Programa
Coordina los
esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades
necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor
importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al
Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Gobierno de
Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades
oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia,
recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de
decisiones.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
1,473 |
2,250 |
2,250 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
3,031 |
2,671 |
2,135 |
2,689 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,031 |
4,144 |
4,385 |
4,939 |
Total, Origen de Recursos |
3,031 |
4,144 |
4,385 |
4,939 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,454 |
2,116 |
1,905 |
2,452 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
9 |
10 |
Servicios Profesionales |
475 |
1,993 |
109 |
109 |
Otros Gastos Operacionales |
82 |
22 |
2,230 |
2,348 |
Materiales y Suministros |
20 |
13 |
19 |
20 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
113 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,031 |
4,144 |
4,385 |
4,939 |
Total, Concepto |
3,031 |
4,144 |
4,385 |
4,939 |
| Oficina de la Primera Dama
Descripción del
Programa
Organiza y realiza
actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los
objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos
que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos
diversos, por delegación de éste.
Clientela Agencias gubernamentales, estudiantes y público en
general.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
225 |
225 |
225 |
225 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
543 |
806 |
776 |
953 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
768 |
1,031 |
1,001 |
1,178 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Fondos Federales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Total, Origen de Recursos |
2,179 |
2,442 |
2,649 |
2,826 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
639 |
913 |
831 |
1,005 |
Servicios Comprados |
12 |
12 |
20 |
21 |
Gastos de Transportación |
8 |
8 |
18 |
18 |
Servicios Profesionales |
90 |
79 |
95 |
95 |
Otros Gastos Operacionales |
14 |
14 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
5 |
5 |
23 |
25 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
768 |
1,031 |
1,001 |
1,178 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
1,648 |
Total, Concepto |
2,179 |
2,442 |
2,649 |
2,826 |
|
PROGRAMAS DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Realiza las
operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios
generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el
funcionamiento de La Fortaleza.
Clientela Personal de la Agencia, otras agencias y público en
general
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,194 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
4,441 |
5,192 |
7,145 |
11,064 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,635 |
5,192 |
7,145 |
11,064 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Total, Origen de Recursos |
5,635 |
5,192 |
15,780 |
20,125 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,765 |
2,632 |
3,352 |
4,729 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,354 |
1,392 |
1,415 |
2,612 |
Servicios Comprados |
156 |
193 |
447 |
521 |
Gastos de Transportación |
20 |
28 |
63 |
63 |
Servicios Profesionales |
95 |
102 |
106 |
1,291 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
5 |
2 |
2 |
Asignaciones Englobadas |
1,078 |
709 |
107 |
1,378 |
Compra de Equipo |
29 |
27 |
309 |
309 |
Materiales y Suministros |
136 |
104 |
159 |
159 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
1,185 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,635 |
5,192 |
7,145 |
11,064 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
8,635 |
9,061 |
Total, Concepto |
5,635 |
5,192 |
15,780 |
20,125 |
|
Nombramientos
Judiciales
Descripción del
Programa
Sirve como mecanismo
de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que
participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación,
ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.
Clientela
Organismos y
funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la
nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los
jueces.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
209 |
439 |
282 |
344 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
209 |
439 |
282 |
344 |
Total, Origen de Recursos |
209 |
439 |
282 |
344 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
202 |
438 |
274 |
336 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
1 |
1 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
0 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
5 |
1 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
209 |
439 |
282 |
344 |
Total, Concepto |
209 |
439 |
282 |
344 |
|
Mansión
Ejecutiva
Descripción del
Programa
Ofrece los servicios
de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así
como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las
actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión
Ejecutiva.
Clientela
La Fortaleza y personal que labora en ella.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,521 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,521 |
Total, Origen de Recursos |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,521 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,196 |
1,201 |
1,098 |
1,098 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
20 |
20 |
14 |
14 |
Servicios Comprados |
67 |
54 |
73 |
73 |
Gastos de Transportación |
3 |
3 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
30 |
39 |
28 |
28 |
Otros Gastos Operacionales |
20 |
19 |
25 |
25 |
Compra de Equipo |
29 |
29 |
27 |
27 |
Materiales y Suministros |
254 |
209 |
253 |
253 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,521 |
Total, Concepto |
1,619 |
1,574 |
1,521 |
1,521 |
| |